Orden de Compra. Nº766415-13-CM18 "Compra materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766415-13-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Colina
Razón Social Juzgado de Familia de Colina
R.U.T. 61.977.910-k
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 195
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Colina
R.U.T. 61.977.910-k
Dirección de Facturación Chacabuco 195
Comuna Colina
Impuesto 4186,27
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 195
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-03-2018
TítuloDescripción
Horario de recepciónDe lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo6 (1222356 )NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD 1248381(1222356) NOTA AUTOADHESIVA DIMERC BANDERITAS PAPEL 5X100 NEON UNIDAD; Código: R510924; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.424 $ 14.424
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1166401 )LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD 1192573(1166401) LÁPIZ FULTONS PASTA PUNTA MEDIANA AZUL UNIDAD; Código: L200211; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1006944 )SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES 1024944(1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES; Código: H185622; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
Total Neto $ 22.144
Descuento $ 111
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.186
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.