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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766900-6-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766900-14-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Letras de Colina |
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Razón Social |
Juzgado de Letras de Colina
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R.U.T. |
61.939.500-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 91 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras de Colina
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R.U.T. |
61.939.500-k |
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Dirección de Facturación |
Av Interprovincial N° 130, esquina carretera General San Martin |
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Comuna |
Colina
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Impuesto |
85655,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Interprovincial N° 130, esquina carretera General San Martin |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Surti Ventas S.A. |
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Razón Social |
SURTI VENTAS S.A.
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R.U.T. |
76.462.500-5 |
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Sucursal |
Surti Ventas S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Esponjas | 40 | Unidad | esponja para lavar loza | |
$ 217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.680
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$ 8.680
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14111704
| Papel higiénico | 90 | Unidad | Papel higiénico doble hoja 250 metros | |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 165.600
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$ 165.600
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14111703
| Toallas de papel | 60 | Unidad | Toalla de papel doble hoja 200 metros | |
$ 3.635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.100
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$ 218.100
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47131810
| Productos para lavar platos | 10 | Unidad | lavaloza quix o similar de 5 litros | |
$ 5.844,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.440
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$ 58.440
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Total Neto
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$ 450.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 85.656
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$ 536.476
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.