Orden de Compra. Nº768-116-SE19 "INSUMOS GABINETE PEDIDOS 5324-5321 "
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768-116-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GABINETE PEDIDOS 5324-5321
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 768-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 361
Usuario SIGFE YUVANCIC & ILLANES L Yuvancic e ILLANES
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna Iquique
Impuesto 58444
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos6UnidadPOTE FRUTOS SECOS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50201706
Café10UnidadNESCAFE 170 GR. TRADICION  $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
50201713
Bolsitas de te10UnidadCAJAS ETIQUETA NEGRA SUPREMO   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
50202310
Agua mineral20UnidadAGUA SIN GAS BENEDICTINO 500 CC  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
14111705
Servilletas de papel30UnidadSERVILLETA ELITE COCKTAIL 50 UN  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131816
Desodorantes10UnidadDESODORANTE SPRAY LYSOFORM  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
50161510
Sacarina o sucralosa10UnidadSTEVIA 440 PASTILLAS  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGALLETAS MACKY - COSTA   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
50202311
Bebidas15UnidadCOCA ZERO 500 ML  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
50202311
Bebidas10UnidadCOCA ZERO 1500 ML  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50192110
Nueces o frutos secos6UnidadPOTE ALMENDRA  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 307.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.444
TOTAL OC $ 366.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.