Orden de Compra. Nº
768-116-SE19
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INSUMOS GABINETE PEDIDOS 5324-5321
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Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
768-116-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-03-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS GABINETE PEDIDOS 5324-5321
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
768-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social
Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T.
72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 361
Usuario SIGFE
YUVANCIC & ILLANES L Yuvancic e ILLANES
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T.
72.223.100-7
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna
Iquique
Impuesto
58444
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
6
Unidad
POTE FRUTOS SECOS
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50201706
Café
10
Unidad
NESCAFE 170 GR. TRADICION
$ 4.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.500
$ 43.500
50201713
Bolsitas de te
10
Unidad
CAJAS ETIQUETA NEGRA SUPREMO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad
AGUA SIN GAS BENEDICTINO 500 CC
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
14111705
Servilletas de papel
30
Unidad
SERVILLETA ELITE COCKTAIL 50 UN
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131816
Desodorantes
10
Unidad
DESODORANTE SPRAY LYSOFORM
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
50161510
Sacarina o sucralosa
10
Unidad
STEVIA 440 PASTILLAS
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
80
Unidad
GALLETAS MACKY - COSTA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.200
$ 79.200
50202311
Bebidas
15
Unidad
COCA ZERO 500 ML
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
50202311
Bebidas
10
Unidad
COCA ZERO 1500 ML
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50192110
Nueces o frutos secos
6
Unidad
POTE ALMENDRA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
Total Neto
$ 307.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.444
TOTAL OC
$ 366.044
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.