|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
768-128-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de armado y desarme de mobiliario. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobierno Regional de Tarapacá |
|
Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
72.223.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 1099 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
|
|
R.U.T. |
72.223.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
52552,5698005699 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
06-05-2022 |
|
|
|
Proveedor |
48980600 |
|
Razón Social |
EDUARDO JULIO VILLAGRA ORDENES
|
|
R.U.T. |
4.898.060-0 |
|
Sucursal |
48980600 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad no definida | Servicio de armado y desarme de mobiliario. | |
$ 376.448,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 376.448
|
$ 376.448
|
|
|
Total Neto
|
$ 376.448
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios (12,25%) 12,25 %
|
$ 52.553
|
|
$ 429.001
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.