Orden de Compra. Nº768-142-SE26 "Insumos Cafeteria"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768-142-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Insumos Cafeteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 422
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna Iquique
Impuesto 387539,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Díaz SpA
Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T. 77.255.592-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua600Unidad no definidaAGUA SIN GAS 500CC  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.000 $ 594.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS  $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
50201706
Café50Unidad no definidaCAFE  $ 13.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.500 $ 674.500
50202304
Jugos y néctar envasados76Unidad no definidaJUGO 1,5 LTS VARIEDADES  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.040 $ 174.040
50181905
Galletas dulces o pastelitos50Unidad no definidaQUEQUE 250 GRS   $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500
50202311
Bebidas76Unidad no definidaBEBIDAS SURTIDAS 1,5 LTS  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.640 $ 219.640
Total Neto $ 2.039.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 387.539
TOTAL OC $ 2.427.219


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.