Orden de Compra. Nº768-35-SE17 "SERVICIO DE COFFE BREAK CORE"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768-35-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK CORE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 768-1-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna Iquique
Impuesto 30685
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GONZALEZ Y MANNIELLO LTDA
Razón Social GONZALEZ Y MANNIELLO LIMITADA
R.U.T. 76.172.252-2
Sucursal GONZALEZ Y MANNIELLO LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIO ATENCION CORE TARAPACA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA.  $ 161.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.500 $ 161.500
Total Neto $ 161.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.685
TOTAL OC $ 192.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.