Orden de Compra. Nº768-403-SE10 "COMPRA DE PIZARRA ACRILICA COMUNICACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768-403-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PIZARRA ACRILICA COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 768-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099
Comuna Iquique
Impuesto 20724,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios1Unidad PIZARRA ACRILICA 90*120 CMS. $ 21.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.076 $ 21.076
44121506
Sobres estándar500Unidad SOBRE OFICIO BLANCO 24*34CMS OFFIX $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44121506
Sobres estándar300Unidad SOBRE EXTRA OFICIO KRAF $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
44121701
Lápiz pasta20Unidad LAPIZ TINTA G/1,07 NEGRO BLG17 PILOT $ 511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.220 $ 10.220
44121706
Lápices de madera12Unidad LAPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032 $ 1.032
44122008
Divisores con uñetas60Unidad SEPARADORES REHIN OFICIO 6 POSICIONES $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980
44121615
Corcheteras1Unidad CORCHETERA SWINGLINE MOD. 444 NEGRA $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
26111702
Pilas alcalinas2Pack PILAS DURACELL AA *4 $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.370 $ 3.370
Total Neto $ 109.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.725
TOTAL OC $ 129.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.