|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
768-462-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 768-202-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Adquisición de Sillas Plásticas para organizaciones sociales, según especificaciones adjuntas. |
|
Proveniente de Licitación
|
768-202-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobierno Regional de Tarapacá |
|
Razón Social |
Gobierno Regional de Tarapacá
|
|
R.U.T. |
72.223.100-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 1099 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobierno Regional de Tarapacá
|
|
R.U.T. |
72.223.100-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 1099 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
85500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 1099 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOC TELECOMUNICACIONES ELECTRONICA INGENIERIA DEL
NORTE LTDA
|
|
R.U.T. |
77.876.480-6 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas MILAN BLANCAS | 100 | Unidad | Sillas MILAN BLANCAS | Sillas Plásticas, según especificaciones adjunta. |
$ 4.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 450.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.500
|
|
$ 535.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.