Orden de Compra. Nº
768-462-SE18
"
ADQUISICION INSUMOS ATENCION GABINETE PED. 5024
"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
768-462-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS ATENCION GABINETE PED. 5024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
768-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social
Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T.
72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T.
72.223.100-7
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna
Iquique
Impuesto
70309,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T.
9.454.737-7
Sucursal
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
10
Unidad no definida
BEBIDAS ZERO 1500CC COCA COLA/FANTA/SPRITE
$ 1.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
50202311
Bebidas
15
Unidad no definida
BEBIDAS ZERO 500CC COCA COLA/ FANTA /SPRITE
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.250
$ 17.250
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
JUGO WATTS BOTELLA 1500 CC SURTIDOS
$ 1.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.700
$ 15.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS MCKAY/COSTA
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad no definida
AIR WICHK FRESH MATIC 250ML REPUESTO LAVANDA - CANELA
$ 4.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.500
$ 47.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad no definida
AZUCAR GRANULADA BOLSA KILO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.250
$ 4.250
14111705
Servilletas de papel
15
Unidad no definida
SERVILLETA ELITE COCKTAIL 50 UNID.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad no definida
JUGOS WATTS BOTELLA 300CC SURTIDOS
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.150
$ 7.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
10
Unidad no definida
STEVIA PASTILLAS 440
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS 1500CC BENEDICTINO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC BENEDICTINO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50201711
Té instantáneo
10
Unidad no definida
LIPTON ETIQUETA NEGRA - CAJA 100 UN.
$ 3.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
50201706
Café
15
Unidad no definida
NESCAFE 170 GR.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.500
$ 52.500
Total Neto
$ 370.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.310
TOTAL OC
$ 440.360
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.