Orden de Compra. Nº768-462-SE18 "ADQUISICION INSUMOS ATENCION GABINETE PED. 5024"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768-462-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ATENCION GABINETE PED. 5024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 768-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna Iquique
Impuesto 70309,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas10Unidad no definidaBEBIDAS ZERO 1500CC COCA COLA/FANTA/SPRITE  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
50202311
Bebidas15Unidad no definidaBEBIDAS ZERO 500CC COCA COLA/ FANTA /SPRITE  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.250 $ 17.250
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGO WATTS BOTELLA 1500 CC SURTIDOS  $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos100Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS MCKAY/COSTA  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
12191501
Solventes aromáticos10Unidad no definidaAIR WICHK FRESH MATIC 250ML REPUESTO LAVANDA - CANELA  $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5Unidad no definidaAZUCAR GRANULADA BOLSA KILO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
14111705
Servilletas de papel15Unidad no definidaSERVILLETA ELITE COCKTAIL 50 UNID.  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJUGOS WATTS BOTELLA 300CC SURTIDOS  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.150
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10Unidad no definidaSTEVIA PASTILLAS 440  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS 1500CC BENEDICTINO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS 500 CC BENEDICTINO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50201711
Té instantáneo10Unidad no definidaLIPTON ETIQUETA NEGRA - CAJA 100 UN.  $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
50201706
Café15Unidad no definidaNESCAFE 170 GR.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 370.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.310
TOTAL OC $ 440.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.