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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
768-593-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 768-10-LP18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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768-10-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Gobierno Regional de Tarapacá |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Tarapacá
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R.U.T. |
72.223.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Arturo Prat 1099 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobierno Regional de Tarapacá
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R.U.T. |
72.223.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat 1099 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
790336,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat 1099 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRO-CLEAN E.I.R.L |
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Razón Social |
JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.391.080-6 |
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Sucursal |
PRO-CLEAN E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo en edificio Gore y oficinas Core | Oferta técnica y económica para implementación de Servicio de Aseo en edificio Gore y oficinas Core. Valor por mes neto. |
$ 3.655.462,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.655.462
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$ 3.655.462
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo en áreas comunes edificio Gore | Oferta técnica y económica para implementación de Servicio de Aseo en áreas comunes edificio Gore. Valor por mes neto. |
$ 504.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504.202
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$ 504.202
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Total Neto
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$ 4.159.664
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 790.336
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$ 4.950.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.