Orden de Compra. Nº
768-596-SE11
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MATERIALES DE OFICINA GORE
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Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
768-596-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA GORE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
768-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social
Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T.
72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T.
72.223.100-7
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna
Iquique
Impuesto
16575,41
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T.
76.067.436-2
Sucursal
Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122016
Sujeta documentos
10
Caja
cajas de accoclip
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.310
$ 7.310
44122104
Clips para papel
10
Caja
cajas de clips
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
stick fix
$ 273,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.730
$ 2.730
44121804
Borradores
3
Unidad
borradores para pizarra acrilica
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 654
$ 654
44121619
Sacapuntas
5
Unidad
sacapuntas
$ 152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 760
$ 760
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash
3
Unidad
pendrive 8GB
$ 6.425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.275
$ 19.275
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
scotch offix
$ 116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
44121505
Sobres especiales
1000
Unidad
sobres extra oficio
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft
50
Pliego
pliegos de papel kraft
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
Total Neto
$ 87.239
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.575
TOTAL OC
$ 103.814
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.