Orden de Compra. Nº768-596-SE11 "MATERIALES DE OFICINA GORE"
Recuerde que el responsable del pago es Gobierno Regional de Tarapacá
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768-596-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA GORE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 768-6-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobierno Regional de Tarapacá
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna Iquique
Impuesto 16575,41
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos10Cajacajas de accoclip  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.310 $ 7.310
44122104
Clips para papel10Cajacajas de clips  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
60123601
Pegamento de purpurina10Unidadstick fix  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
44121804
Borradores3Unidadborradores para pizarra acrilica  $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654 $ 654
44121619
Sacapuntas5Unidadsacapuntas  $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash3Unidadpendrive 8GB  $ 6.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.275 $ 19.275
31201517
Cinta para empaquetar10Unidadscotch offix  $ 116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
44121505
Sobres especiales1000Unidadsobres extra oficio  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111606
Papel artístico o papel Kraft50Pliegopliegos de papel kraft  $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
Total Neto $ 87.239
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.575
TOTAL OC $ 103.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.