Orden de Compra. Nº768-73-SE26 "insumos cafeteria"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768-73-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra insumos cafeteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobierno Regional de Tarapacá
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1099
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 223
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACA
R.U.T. 72.223.100-7
Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
Comuna Iquique
Impuesto 44893,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1099, 1er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Díaz SpA
Razón Social COMERCIAL DÍAZ SPA
R.U.T. 77.255.592-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Díaz SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos400UnidadVASOS TÉRMICOS  $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico400UnidadCUCHARAS   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETAS SURTIDAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
50202310
Agua mineral48UnidadAGUA MINERAL CON GAS 500 CC  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
50202310
Agua mineral48UnidadAGUA MINERAL SIN GAS   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
47131603
Esponjas6UnidadESPONJA LOZA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
47131603
Esponjas2UnidadPAÑO ESPONJA   $ 4.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980
Total Neto $ 236.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.893
TOTAL OC $ 281.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.