|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
768553-48-CM16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Familia de Temuco |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Temuco
|
|
R.U.T. |
61.978.170-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Martín 524 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Familia de Temuco
|
|
R.U.T. |
61.978.170-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 524 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
18471,42 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 524 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-12-2016 |
| Recepción de materiales | Recepción de materiales de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00
horas, en San Martin 524, Temuco. Fono 45-2206700.
Se recibe la totalidad de los productos. No se aceptan
entregas parciales.
Contacto:
Hugo Cabezas Ibarra
Karina Astroza Silva |
|
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 30 | | (1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD 1025486 | (1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD; Código: R102404;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $21 |
$ 541,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.230
|
$ 16.230
|
44122101 2239-4-LP14
| Gomas elásticas | 30 | | (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392 | (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: S589820;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $11 |
$ 275,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.250
|
$ 8.250
|
44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 10 | | (1109994) CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/10 1000 UNIDADES 1129994 | (1109994) CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/10 1000 UNIDADES; Código: T000419;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $18 |
$ 472,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.720
|
$ 4.720
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | | (1110003) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 656 AMARILLA UNIDAD 1130003 | (1110003) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 656 AMARILLA UNIDAD; Código: H514712;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $23 |
$ 592,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 59.200
|
$ 59.200
|
44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 50 | | (1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499 | (1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $8 |
$ 196,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.800
|
$ 9.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.200
|
|
Descuento
|
$ 982
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.471
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 115.689
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.