Orden de Compra. Nº768553-48-CM16 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768553-48-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Temuco
Razón Social Juzgado de Familia de Temuco
R.U.T. 61.978.170-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Temuco
R.U.T. 61.978.170-8
Dirección de Facturación San Martín 524
Comuna Temuco
Impuesto 18471,42
Dirección de Envío de la Factura San Martín 524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2016
TítuloDescripción
Recepción de materiales

Recepción de materiales de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas, en San Martin 524, Temuco. Fono 45-2206700.

Se recibe la totalidad de los productos. No se aceptan entregas parciales.

Contacto:

Hugo Cabezas Ibarra

Karina Astroza Silva

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD 1025486(1007486) CARPETA TORRE OFICIO VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO UNIDAD; Código: R102404;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $21 $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.230 $ 16.230
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas30 (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392(1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: S589820;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $11 $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1109994) CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/10 1000 UNIDADES 1129994(1109994) CORCHETES LAVORO SEMI INDUSTRIAL 23/10 1000 UNIDADES; Código: T000419;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $18 $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo100 (1110003) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 656 AMARILLA UNIDAD 1130003(1110003) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 656 AMARILLA UNIDAD; Código: H514712;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $23 $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores50 (1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $8 $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 98.200
Descuento $ 982
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.471
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.