Orden de Compra. Nº768553-6-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768553-6-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Temuco
Razón Social Juzgado de Familia de Temuco
R.U.T. 61.978.170-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1151 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Temuco
R.U.T. 61.978.170-8
Dirección de Facturación San Martín 524
Comuna Temuco
Impuesto 20845
Dirección de Envío de la Factura San Martín 524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios15 (1006159 )ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD 1024159(1006159) ADHESIVO PROARTE BARRA 36GR UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $8 $ 400,00 $ 0,00 $ 120,00 $ 6.000 $ 6.120
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario35 (1170847 )TACO CALENDARIO BUHO ESCRITORIO POR ANO ARTICULO 1992 UNIDAD 1196886(1170847) TACO CALENDARIO BUHO ESCRITORIO POR ANO ARTICULO 1992 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $40 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 1.400,00 $ 70.000 $ 71.400
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario20 (1580438 )TACO CALENDARIO RHEIN 2019 GRANDE URAL UNIDAD 1582336(1580438) TACO CALENDARIO RHEIN 2019 GRANDE URAL UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $28 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 560,00 $ 27.800 $ 28.360
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta5 (1109889 )DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD 1129889(1109889) DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $24 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 120,00 $ 5.950 $ 6.070
Total Neto $ 111.950
Descuento $ 2.239
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.845
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 130.556


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.