Orden de Compra. Nº768553-8-CM18 "Materiales de oficina 03-2018"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768553-8-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2018
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina 03-2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Temuco
Razón Social Juzgado de Familia de Temuco
R.U.T. 61.978.170-8
Dirección de Unidad de Compra San Martín 524
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Temuco
R.U.T. 61.978.170-8
Dirección de Facturación San Martín 524
Comuna Temuco
Impuesto 6928,35
Dirección de Envío de la Factura San Martín 524
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2018
TítuloDescripción
Recepción de materiales

Recepción de materiales de lunes a viernes, de 08:30 a 16:00 horas, en San Martin 524, Temuco. Fono 45-2206700.

Se recibe la totalidad de los productos. No se aceptan entregas parciales.

Contacto:

Hugo Cabezas Ibarra

Karina Astroza Silva

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Atlantik Ltda.
Razón Social Libreria Atlantik Limitada
R.U.T. 76.943.080-6
Sucursal Libreria Atlantik Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito20 (1163808 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 TRIANGULAR UNIDAD 1189870(1163808) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL N°2 HB 1205 TRIANGULAR UNIDAD; Código: 05057002; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: 02022015; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones15 (1108911 )CUCHILLO CARTONERO LAUREL GRANDE CON FRENO UNIDAD 1128911(1108911) CUCHILLO CARTONERO LAUREL GRANDE CON FRENO UNIDAD; Código: 03017089; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1314348 )CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371(1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: 02016129; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro20 (1108388 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388(1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: 05029126; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
Total Neto $ 36.465
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.928
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 43.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.