Orden de Compra. Nº768603-25-CM17 "Adquisición Mat. Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768603-25-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Mat. Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Temuco
Razón Social Juzgado de Garantia de Temuco
R.U.T. 61.940.200-6
Dirección de Unidad de Compra Bulnes 0465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Temuco
R.U.T. 61.940.200-6
Dirección de Facturación Bulnes 0465
Comuna Temuco
Impuesto 2797,047
Dirección de Envío de la Factura Bulnes 0465
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta1 (1108964) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15976 GRANDE UNIDAD 1128964(1108964) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15976 GRANDE UNIDAD; Código: ESOINOINS9955;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.934 $ 1.934
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210(1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: PAPSOBSOB8002;Región : IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
Total Neto $ 14.870
Descuento $ 149
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.797
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 17.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.