Orden de Compra. Nº768606-28-CM16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, JULIO 2016 (1)"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768606-28-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, JULIO 2016 (1)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de Villarrica
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 0305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0305
Comuna Villarrica
Impuesto 26048,2248
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2016
TítuloDescripción
INFORMA DIRECCION DE DESPACHO Y HORARIO DE ENTREGA

SOLICITAMOS ENVIO DE PRODUCTOS AL JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE VILLARRICA,  UBICADO  EN   AVDA. PEDRO DE VALDIVIA N° 0305,  VILLARRICA.  EN HORARIO DE OFICINA, SEGUN DETALLE:

LUNES A VIERNES:  08:00 A 16:00 HRS.

DIA SABADO: 09:00 A 12:00 HRS.

GRACIAS, 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS 642539(641665) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM DOBLE HOJA 1X24 ROLLOS; Código: ;Región : IX $ 4.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.960 $ 92.960
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel1 (975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES 990530(975530) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL BLANCA 24 X 24 40 PAQUETES DE 200 UNIDADES; Código: ;Región : IX $ 23.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.032 $ 23.032
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (977143) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO 5 L 992143(977143) JABÓN DE TOCADOR LE SANCY LIQUIDO 5 L ; Código: ;Región : IX $ 8.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.344 $ 25.344
Total Neto $ 141.336
Descuento $ 4.240
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.048
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 163.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.