Orden de Compra. Nº768606-4-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768606-1-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768606-4-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768606-1-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de Villarrica
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 0305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema PRESUPUESTO PUBLICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0305
Comuna Villarrica
Impuesto 35123,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2021
TítuloDescripción
INFORMA DIRECCIÓN DE DESPACHO Y HORARIO DE ENTREGASOLICITAMOS ENVÍO DE PRODUCTOS AL JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE VILLARRICA,  UBICADO  EN   AVDA. PEDRO DE VALDIVIA N° 0305,  VILLARRICA.  EN HORARIO DE OFICINA, SEGÚN DETALLE:LUNES A VIERNES: 08:00 A 16:00 HRS.DIA SABADO: 09:00 A 12:00 HRS. GRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T. 77.028.631-K
Sucursal PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones3UnidadBIDON DE JABON LIQUIDO ENVASE DE 5 LTS.  $ 2.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.616 $ 8.616
14111704
Papel higiénico576UnidadPAPEL HIGIENICO EXTRA BLANCO, SUAVE, ROLLO DE 50 MTS.  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.464 $ 166.464
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA DE PAPEL EN ROLLOS  $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.780 $ 9.780
Total Neto $ 184.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.123
TOTAL OC $ 219.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.