Orden de Compra. Nº768606-5-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768606-2-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768606-5-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768606-2-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de Villarrica
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 0305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema PRESUPUESTO PUBLICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0305
Comuna Villarrica
Impuesto 29973,45
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2022
TítuloDescripción
INFORMA DIRECCIÓN DE DESPACHO Y HORARIO DE ENTREGA

SOLICITAMOS ENVÍO DE PRODUCTOS AL JUZGADO DE LETRAS Y FAMILIA DE VILLARRICA,  UBICADO  EN   AVDA. PEDRO DE VALDIVIA N° 0305,  VILLARRICA.  EN HORARIO DE OFICINA, SEGÚN DETALLE:LUNES A VIERNES: 08:00 A 16:00 HRS.DIA SABADO: 09:00 A 12:00 HRS. GRS. 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISUR
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
R.U.T. 76.041.579-0
Sucursal PRISUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico200UnidadPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, EXTRA BLANCO, SUAVE, ROLLO DE 50 MTS.  $ 283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.600 $ 56.600
14111703
Toallas de papel30UnidadTOALLA DE PAPEL EN ROLLOS DE 16 MTS. HOJA BLANCA  $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.820 $ 17.820
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 PAQUETES X 200 HOJAS  $ 16.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.335 $ 83.335
Total Neto $ 157.755
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.973
TOTAL OC $ 187.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.