Orden de Compra. Nº768606-7-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768606-7-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Familia de Villarrica
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 0305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22004001 del sistema PRESUPUESTO PUBLICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras y Familia de Villarrica
R.U.T. 60.311.006-4
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0305
Comuna Villarrica
Impuesto 11958
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: 78308; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.440 $ 28.440
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector15 (1007690 )CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD; Código: 83361; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.735 $ 24.735
Total Neto $ 63.575
Descuento $ 636
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.958
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 74.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.