Orden de Compra. Nº768607-6-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768607-11-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 768607-6-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 768607-11-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Angol
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol
R.U.T. 61.939.900-5
Dirección de Unidad de Compra Dieciocho 425 - 2° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol
R.U.T. 61.939.900-5
Dirección de Facturación Dieciocho 425 - 2° Piso
Comuna Angol
Impuesto 20034,36
Dirección de Envío de la Factura Dieciocho 425 - 2° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20UnidadSERVILLETA BLANCADOBLE HOJA ELITE O SIMILAR  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
14111701
Papel facial20UnidadPAÑUELOS DESECHABLES (CAJA)  $ 434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción10UnidadJABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR (750, 900 Ó 1000 ML)  $ 1.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.210 $ 13.210
14111704
Papel higiénico12UnidadPAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, 600 METROS  $ 2.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.164 $ 31.164
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA ROLLO 200 METROS  $ 4.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.190 $ 47.190
Total Neto $ 105.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.034
TOTAL OC $ 125.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.