Orden de Compra. Nº769-1007-SE24 "769-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO COFFEE 4.3"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-1007-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 769-13-LP24 CONVENIO SUMINISTRO COFFEE 4.3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2367
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250
Comuna Antofagasta
Impuesto 47547,5
Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAV SpA
Razón Social LAV SPA
R.U.T. 76.909.956-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAV SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering35Unidad no definidaCOFFEE BREAK ALT. 2: CAFE, TE, DULCES DE COCTEL (3UNID), JUGO 200 CC, AGUA MINERAL S/GAS, TAPADITOS AVE MAYO O JAMÓN, TOMATE LECHUGA O QUESO SALAME (3 UN), BROWNIE DE CHOCOLATE, CHOCOLATE CALIENTE.COFFEE BREAK ALT. 2: CAFE, TE, DULCES DE COCTEL (3UNID), JUGO 200 CC, AGUA MINERAL S/GAS, TAPADITOS AVE MAYO O JAMÓN, TOMATE LECHUGA O QUESO SALAME (3 UN), BROWNIE DE CHOCOLATE, CHOCOLATE CALIENTE. $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.250 $ 250.250
Total Neto $ 250.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.548
TOTAL OC $ 297.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.