|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
769-1014-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACION CONTRATO P 56-2023 2.1.2 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
769-60-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
|
|
R.U.T. |
61.606.200-k |
|
Dirección de Facturación |
Simón Bolívar N° 523 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simón Bolívar N° 523 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
SOLANCH MACARENA |
|
Razón Social |
SOLANCH MACARENA TEJOS CARRASCO
|
|
R.U.T. |
19.105.142-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOLANCH MACARENA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 12 | Unidad | VEHICULO DE APOYO MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS COSAM ANTOFAGASTA Y FUNCIONARIOS UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA | VIGENCIA 12 MESES |
$ 1.890.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.680.000
|
$ 22.680.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.680.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 22.680.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.