|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
769-1708-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE CORTINAS ROLLER PARA 2 OFICINAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección Servicio de Salud Antofagasta |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.606.200-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bolivar N° 523 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Antofagasta
|
|
R.U.T. |
61.606.200-k |
|
Dirección de Facturación |
Descarga digital según cláusula |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
48070 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Descarga digital según cláusula |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-12-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Raquel Elizabetj |
|
Razón Social |
RAQUEL ELIZABETH HARRIS GOMEZ
|
|
R.U.T. |
13.411.934-9 |
|
Sucursal |
Raquel Elizabetj |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | Cortinas para 2 oficinas del Depto. Articulación de la Red. | Roller Simple 155 CMX 210 CM (Tela Screen blanco 1%-3%) |
$ 119.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 238.000
|
$ 238.000
|
52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | Instalación. | Instalación de las cortinas roller |
$ 7.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.000
|
$ 15.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 253.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 48.070
|
|
$ 301.070
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.