Orden de Compra. Nº769-18-SE09 "LETREROS EN MADERA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-18-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2009
Nombre de la Orden de Compra LETREROS EN MADERA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-11233-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula
Comuna Antofagasta
Impuesto 196555
Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Graficamente
Razón Social RAYEN EMELINA NOVA ALARCON
R.U.T. 10.332.326-6
Sucursal Graficamente
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
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Total Neto $ 1.034.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.555
TOTAL OC $ 1.231.055


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.