Orden de Compra. Nº769-1846-SE11 "Orden de compra desde id 769-60-le11"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-1846-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Orden de compra desde id 769-60-le11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-60-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula
Comuna Antofagasta
Impuesto 215104,89
Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Indeclin
Razón Social INCINERACION DE DESECHOS CLINICOS LIMITADA
R.U.T. 76.635.040-2
Sucursal Indeclin
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos10,5UnidadIncineración residuos, drogas, desechos , decomisos o medicamentos por kilo,correspondiente a las siguintes ordenes de trabjo nro. 3066-3248-3095 de la factura nro. 1632.Incineración residuos, drogas, desechos , decomisos o medicamentos por kilo, correspondiente a las siguintes ordenes de trabjo nro. 3066-3248-3095 de la factura nro. 1632. $ 107.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.131 $ 1.132.131
Total Neto $ 1.132.131
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.105
TOTAL OC $ 1.347.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.