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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-24-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFE BREAK DIA 15 DE ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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769-98-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Servicio de Salud Antofagasta |
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Razón Social |
Servicio de Salud Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bolivar N° 523 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
Descarga digital según cláusula |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Descarga digital según cláusula |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-01-2014 |
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Proveedor |
inversiones pukara ltda |
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Razón Social |
INVERSIONES PUKARA LIMITADA.
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R.U.T. |
76.099.478-2 |
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Sucursal |
inversiones pukara ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 100 | Unidad | CONVENIO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE COFFE BREAK | JORNADA CUENTA PUBLICA, DIA MIERCOLES 15 DE ENERO EN AUDITORIUM HOSPITAL REGIONAL DE ANTOFAGASTA, A LAS 12.00 HRS. |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.