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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-2477-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Servicio de Salud Antofagasta |
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Razón Social |
Servicio de Salud Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bolivar N° 523 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Antofagasta
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
Descarga digital según cláusula |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
76964 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Descarga digital según cláusula |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emelnor Impresores |
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Razón Social |
IMPRESORES Y EDITORES EMELNOR S.A.
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R.U.T. |
99.554.240-4 |
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Sucursal |
Emelnor Impresores |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 24 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400)
; SERVICIO POR $ 1000(2)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
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$ 17.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 417.600
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$ 417.600
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Total Neto
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$ 417.600
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Descuento
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$ 12.528
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.964
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 482.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.