Orden de Compra. Nº769-292-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 769-63-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Antofagasta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-292-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 769-63-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICIO DE 60 COFFE BREAK Y COCTEL DE CLAUSURA , PARA TALLER " ORIENTACION FUNCIONARIA" A REALIZARSE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DEL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA.
Proveniente de Licitación 769-63-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Antofagasta
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Descarga digital según cláusula
Comuna -1
Impuesto 31093,5
Dirección de Envío de la Factura Descarga digital según cláusula
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSEFINA EDITH DIAZ MARTINEZ
R.U.T. 9.149.225-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192501
Canapes o tapados1UnidadCanapes o tapadosSERVICIO DE CÓCTEL PARA 15 PERSONAS A REALIZARSE EL DIA 25 DE ABRIL A LAS 17 HORAS , CONSISTENTE EN : BEBIDASA,JUGOS, PETIT BOUCHE DIF.RELLENOS, CANAPES,EMPANADITAS DE QUESO,PASTELILLOS. (VER ARCHIVO ADJUNTO) $ 44.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850
90101701
Gestión de cafetería a pie de obra60UnidadGestión de cafetería a pie de obra BREAK SALUDABLE LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL,(15 BREAK A LAS 10:30 HRS. Y 15 A LAS 16:00HRS. C/DIA) ESTO DEBE INCLUIR: TE-CAFÉ -AGUA MINERAL,LECHE,JUGOS-COMPOTA C.FRUTAS PICADAS-YOGURT,SANDWICH PAN INTEGRAL DE QUESILLO,JAMON DE PAVO , Y DE HUEVO. $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
Total Neto $ 163.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.094
TOTAL OC $ 194.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.