Orden de Compra. Nº
769-409-SE23
"
769-48-LE22 COFFE BREAK-UNID PLANIF Y CONTROL 2.2.
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
769-409-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra
769-48-LE22 COFFE BREAK-UNID PLANIF Y CONTROL 2.2.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
769-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra
Bolivar N° 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ministerio de Salud, Ley 21053.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Facturación
Av Bernardo O´Higgins 250
Comuna
Antofagasta
Impuesto
118354,8
Dirección de Envío de la Factura
Av Bernardo O´Higgins 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Paula Wittwer Banqueteria
Razón Social
PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
R.U.T.
16.488.837-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Paula Wittwer Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
30
Unidad
Servicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR : DSSA SALA 1. FECHA: 24 DE MAYO.
Servicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR : DSSA SALA 1. FECHA: 24 DE MAYO.
$ 5.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.640
$ 161.640
90101603
Servicios de catering
20
Unidad
Servicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR: DSSA SALA 1. FECHA: 17 DE MAYO.
Servicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR: DSSA SALA 1. FECHA: 17 DE MAYO.
$ 5.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.760
$ 107.760
90101603
Servicios de catering
80
Unidad
Servicio de Coffe break para jornada de mañana 10:00 horas Alt.4: café, té, jugo, agua mineral, leche, compotas con fruta picada, yogurt, sándwich pan integral quesillo, jamón de pavo y huevo. LUGAR : AUDITORIO MOP. FECHA 10 DE MAYO.
Servicio de Coffe break para jornada de mañana 10:00 horas Alt.4: café, té, jugo, agua mineral, leche, compotas con fruta picada, sándwich pan integral quesillo, jamón de pavo y huevo. LUGAR : AUDITORIO MOP. FECHA 10 DE MAYO.
$ 4.419,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 353.520
$ 353.520
Total Neto
$ 622.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 118.355
TOTAL OC
$ 741.275
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.