Orden de Compra. Nº769-409-SE23 "769-48-LE22 COFFE BREAK-UNID PLANIF Y CONTROL 2.2."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-409-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2023
Nombre de la Orden de Compra 769-48-LE22 COFFE BREAK-UNID PLANIF Y CONTROL 2.2.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1261
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ministerio de Salud, Ley 21053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250
Comuna Antofagasta
Impuesto 118354,8
Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Wittwer Banqueteria
Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
R.U.T. 16.488.837-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paula Wittwer Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering30UnidadServicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR : DSSA SALA 1. FECHA: 24 DE MAYO.Servicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR : DSSA SALA 1. FECHA: 24 DE MAYO. $ 5.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.640 $ 161.640
90101603
Servicios de catering20UnidadServicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR: DSSA SALA 1. FECHA: 17 DE MAYO.Servicio de Coffe break para jornada de tarde 17:00 horas Alt.3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta. LUGAR: DSSA SALA 1. FECHA: 17 DE MAYO. $ 5.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.760 $ 107.760
90101603
Servicios de catering80UnidadServicio de Coffe break para jornada de mañana 10:00 horas Alt.4: café, té, jugo, agua mineral, leche, compotas con fruta picada, yogurt, sándwich pan integral quesillo, jamón de pavo y huevo. LUGAR : AUDITORIO MOP. FECHA 10 DE MAYO. Servicio de Coffe break para jornada de mañana 10:00 horas Alt.4: café, té, jugo, agua mineral, leche, compotas con fruta picada, sándwich pan integral quesillo, jamón de pavo y huevo. LUGAR : AUDITORIO MOP. FECHA 10 DE MAYO. $ 4.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.520 $ 353.520
Total Neto $ 622.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.355
TOTAL OC $ 741.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.