Orden de Compra. Nº769-420-SE24 "769-64-LE23 CONVENIO SUMINISTRO COFFEE BREAK 2.2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-420-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra 769-64-LE23 CONVENIO SUMINISTRO COFFEE BREAK 2.2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-64-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1108
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA LETRA D DE LA GLOSA 02 DE LA PARTIDA 16 DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA LEY 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación SIMON BOLIVA 523, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 185250
Dirección de Envío de la Factura SIMON BOLIVA 523, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAV SpA
Razón Social LAV SPA
R.U.T. 76.909.956-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LAV SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes150Unidad no definidaALTERNATIVA 2: CAFE, TE, DULCES COCTEL(3 UN), JUGO 200 CC, AGUA MINERAL, TAPADITOS AVE MAYO O JAMON QUESO(3 UN), BROWNIE DE CHOCOLATE. 50 PERSONAS 11:00 HRS 100 PERSONAS 15:30 HRS.ALTERNATIVA 2: CAFE, TE, DULCES COCTEL(3 UN), JUGO 200 CC, AGUA MINERAL, TAPADITOS AVE MAYO O JAMON QUESO(3 UN), BROWNIE DE CHOCOLATE. 50 PERSONAS 11:00 HRS. 100 PERSONAS 15:30 HRS. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 975.000 $ 975.000
Total Neto $ 975.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.250
TOTAL OC $ 1.160.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.