Orden de Compra. Nº769-446-AG26 "769-127-COT26 COFFE BREAK CUENTA PUBLICA DP ASUNTOS PUBLICO 1.0"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-446-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra 769-127-COT26 COFFE BREAK CUENTA PUBLICA DP ASUNTOS PUBLICO 1.0
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1262
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 57000
Dirección de Envío de la Factura CALLE SIMON BOLIVAR N° 523, ANTOFAGASTA, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DEL SERVICIOCALLE JOSE DE SAN MARTIN # 2972 
AUDITORIO DE LA CONTRALORIA REGIONAL DE ANTOFAGASTA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COFFE BREAK BARISTA
Razón Social PATRICIA ESTEPHANIE BORQUEZ GUTIERREZ
R.U.T. 18.232.468-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COFFE BREAK BARISTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadSERVICIOS DE COFFE BREAK PARA EL 01 DE JULIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.000
TOTAL OC $ 357.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.645.710-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.