Orden de Compra. Nº769-497-SE22 "769-48-LE22 COFFE BREAK JORNADA DP SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL 4.5"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-497-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2022
Nombre de la Orden de Compra 769-48-LE22 COFFE BREAK JORNADA DP SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL 4.5
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra Bolivar N° 523
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1383
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ministerio de Salud, Ley 21053
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250
Comuna Antofagasta
Impuesto 61423,2
Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Wittwer Banqueteria
Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
R.U.T. 16.488.837-1
Sucursal Paula Wittwer Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering60Unidad no definidaServicio Coffe Alt3: café, té, galletas, jugo, agua mineral, tapaditos jamón queso, pastelillos y trozo de torta Alt3: 1 Te o café: te lipton o café nescafe, crema para cortar coffe mate, azúcar y endulzante. 1 Jugo: néctar Andina del Valle (Coca-Cola) 1 Agua: agua vital o Nestlé. 2 Tapaditos Aliados: pan miga o pan de hoja, jamon pierna la preferida y queso ran $ 5.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.280 $ 323.280
Total Neto $ 323.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.423
TOTAL OC $ 384.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.