Orden de Compra. Nº
769-5020-AG25
"
769-309-COT25 COLACIONES E INSUMOS DP GESTION PROCESOS CLINICOS ESTRATEGICOS 2.1.2
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
769-5020-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
769-309-COT25 COLACIONES E INSUMOS DP GESTION PROCESOS CLINICOS ESTRATEGICOS 2.1.2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Facturación
CALLE SIMON BOLIVAR N°523 ANTOFAGASTA
Comuna
Antofagasta
Impuesto
44049,03
Dirección de Envío de la Factura
CALLE SIMON BOLIVAR N°523 ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gonzalez y Garcia
Razón Social
GONZALEZ Y GARCIA SPA
R.U.T.
77.780.553-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gonzalez y Garcia
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Unidad
JUGOS DE 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE (TIPO CEYLAN) 100 BOLSITAS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
50201706
Café
4
Frasco
CAFE INSTANTANEO DE 100 GRAMOS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 10.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.008
$ 41.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
GALLETAS DE 120 GRS SURTIDAS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR GRANULADA PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO 250 ML PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.428
$ 13.428
50202310
Agua mineral
10
Pack
PACK DE 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 6.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
35
Unidad
BARRAS DE CHOCOLATE DE LECHE DE 80 GRS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.835
$ 58.835
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Unidad
MANGAS DE 50 UNIDADES DE VASOS TERMICOS PLUMAVIT - 10 OZ 300 CC PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.808
$ 16.808
Total Neto
$ 231.837
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.049
TOTAL OC
$ 275.886
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.