Orden de Compra. Nº769-5020-AG25 "769-309-COT25 COLACIONES E INSUMOS DP GESTION PROCESOS CLINICOS ESTRATEGICOS 2.1.2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-5020-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 769-309-COT25 COLACIONES E INSUMOS DP GESTION PROCESOS CLINICOS ESTRATEGICOS 2.1.2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2308
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación CALLE SIMON BOLIVAR N°523 ANTOFAGASTA
Comuna Antofagasta
Impuesto 44049,03
Dirección de Envío de la Factura CALLE SIMON BOLIVAR N°523 ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalez y Garcia
Razón Social GONZALEZ Y GARCIA SPA
R.U.T. 77.780.553-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gonzalez y Garcia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJUGOS DE 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TE (TIPO CEYLAN) 100 BOLSITAS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
50201706
Café4FrascoCAFE INSTANTANEO DE 100 GRAMOS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 10.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.008 $ 41.008
50181905
Galletas dulces o pastelitos20UnidadGALLETAS DE 120 GRS SURTIDAS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR GRANULADA PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE LIQUIDO 250 ML PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.428 $ 13.428
50202310
Agua mineral10PackPACK DE 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 CC PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos35UnidadBARRAS DE CHOCOLATE DE LECHE DE 80 GRS PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.835 $ 58.835
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadMANGAS DE 50 UNIDADES DE VASOS TERMICOS PLUMAVIT - 10 OZ 300 CC PROVEEDORES DEBEN PRESENTAR ARCHIVO CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
Total Neto $ 231.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.049
TOTAL OC $ 275.886


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.