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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
769-591-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
04-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
769-34-LE22, MEDICAMENTOS E INSUMOS SAMU - 2.4 DP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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769-34-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Servicio de Salud Antofagasta |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY 21053 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
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R.U.T. |
61.606.200-k |
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Dirección de Facturación |
Av Bernardo O´Higgins 250 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
47563,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av Bernardo O´Higgins 250 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
SOCOFAR S A
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51141916
| Lorazepam | 300 | Unidad no definida | LORAZEPAM CM SUBLINGUAL 1 MG | 0010 AMPARAX S-L COM.1MG.25, CAJA X 25, PFIZER ETICO, COMPRIMIDO SUBLINGUALDESPACHO EN 3 DIAS HABILES, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO
FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE |
$ 834,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.200
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$ 250.332
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Total Neto
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$ 250.332
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.563
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$ 297.895
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.