Orden de Compra. Nº769-591-SE23 "769-34-LE22, MEDICAMENTOS E INSUMOS SAMU - 2.4 DP "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-591-SE23
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 04-07-2023
Nombre de la Orden de Compra 769-34-LE22, MEDICAMENTOS E INSUMOS SAMU - 2.4 DP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-34-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1724
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY 21053
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250
Comuna Antofagasta
Impuesto 47563,08
Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51141916
Lorazepam300Unidad no definidaLORAZEPAM CM SUBLINGUAL 1 MG0010 AMPARAX S-L COM.1MG.25, CAJA X 25, PFIZER ETICO, COMPRIMIDO SUBLINGUALDESPACHO EN 3 DIAS HABILES, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MINIMO FACTURACION 50.000. VENCIMIENTO SUPERIOR A 12 MESES. SE ADJUNTA CARTA DE CANJE $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.200 $ 250.332
Total Neto $ 250.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.563
TOTAL OC $ 297.895


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.