|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
769-95-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 769-7-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Unidad de Fomento |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
|
|
R.U.T. |
61.606.200-k |
|
Dirección de Facturación |
Simón Bolívar N° 523 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
2618,48101 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Simón Bolívar N° 523 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno |
|
Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
|
|
R.U.T. |
92.580.000-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83111601
| Servicio de redes para mejorar la señal de telecomunicaciones | 1 | Unidad no definida | IMPLEMENTACION Y OPERACION DE LA RED MINSAL - SERVICIOS FIJOS | |
UF 13.781,48
|
UF 0,00
|
UF 0,00
|
UF 13.781,4790
|
UF 13.781,4790
|
|
|
Total Neto
|
UF 13.781,4790
|
|
Descuento
|
UF 0,0000
|
|
Cargos
|
UF 0,0000
|
|
IVA 19 %
|
UF 2.618,4810
|
|
UF 16.399,9600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.