Orden de Compra. Nº769-95-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 769-7-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-95-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 769-7-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523
Comuna Antofagasta
Impuesto 2618,48101
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111601
Servicio de redes para mejorar la señal de telecomunicaciones1Unidad no definidaIMPLEMENTACION Y OPERACION DE LA RED MINSAL - SERVICIOS FIJOS  UF 13.781,48 UF 0,00 UF 0,00 UF 13.781,4790 UF 13.781,4790
Total Neto UF 13.781,4790
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 2.618,4810
TOTAL OC UF 16.399,9600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.