Orden de Compra. Nº769-955-SE23 "769-48-LE22 ACT. JORNADA CECOSF ANTOF. 2.2.2 APS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-955-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra 769-48-LE22 ACT. JORNADA CECOSF ANTOF. 2.2.2 APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2394
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS QUE SE ENCUENTRA EN LA LETRA D DE LA GLOSA 02 DE LA PARTIDA 16 DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA LEY 21.053.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Av Bernardo O´Higgins 250
Comuna Antofagasta
Impuesto 81897,6
Dirección de Envío de la Factura Av Bernardo O´Higgins 250
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Wittwer Banqueteria
Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
R.U.T. 16.488.837-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paula Wittwer Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering80UnidadCoffe break jornada CECOSF, Antof. Jornada CECOSF, Calama Horario de 10:00 y 15:45Hrs. participantes, 20 personas Alt. 3.Coffe break jornada CECOSF, Antof. Jornada CECOSF, Calama Horario de 10:00 y 15:45Hrs. participantes, 20 personas Alt. 3. $ 5.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.040 $ 431.040
Total Neto $ 431.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.898
TOTAL OC $ 512.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.