Orden de Compra. Nº769-959-SE24 "769-90-LQ23 2.4 FARMACIA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-959-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2024
Nombre de la Orden de Compra 769-90-LQ23 2.4 FARMACIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-90-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2297
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación AV. ARGENTINA 1962 (EX-HOSP REGIONAL ANTOFAGASTA)
Comuna Antofagasta
Impuesto 226195
Dirección de Envío de la Factura AV. ARGENTINA 1962 (EX-HOSP REGIONAL ANTOFAGASTA)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312001
Cierre de piel de mariposa250UnidadTAPA OBTURACION TRANSPARENTE BIOSEGURIDADTAPA OBTURACION TRANSPARENTE BIOSEGURIDAD $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42311526
Vendajes de apósitos1200UnidadAPOSITO GRANDE 20X25 (GASA TEJIDA)APOSITO GRANDE 20X25 (GASA TEJIDA) $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general200UnidadVENDA APOSITO 20X100 CMVENDA APOSITO 20X100 CM $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000
42293603
Sondas quirúrgicas40UnidadSONDA FOLEY SILICONA N°22, 3 VIAS, 75 CCSONDA FOLEY SILICONA N°22, 3 VIAS, 75 CC $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.000 $ 596.000
Total Neto $ 1.190.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.195
TOTAL OC $ 1.416.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.