Orden de Compra. Nº769-985-SE23 "SERVICIO DE COFFE BREAK, 12 SEPT. APS 2.2.2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 769-985-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK, 12 SEPT. APS 2.2.2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 769-48-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2412
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T. 61.606.200-k
Dirección de Facturación Simón Bolívar N° 523
Comuna Antofagasta
Impuesto 10237,2
Dirección de Envío de la Factura Simón Bolívar N° 523
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paula Wittwer Banqueteria
Razón Social PAULA ANDREA WITTWER RAMOS
R.U.T. 16.488.837-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paula Wittwer Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering10Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO 769-48-LE22SERVICIO DE COFFE, ALT. 3: CAFE, TE, GALLETAS, JUGO, AGUA MINERAL, TAPADITOS JAMON -QUESO, PASTELITOS Y TROZO DE TORTA $ 5.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.880 $ 53.880
Total Neto $ 53.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.237
TOTAL OC $ 64.117


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.