Orden de Compra. Nº770-139-SE24 "MANTENCIO PREVENTIVA VEHICULO MAZDA 80.000KM"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770-139-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIO PREVENTIVA VEHICULO MAZDA 80.000KM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 770-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 403
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago
Comuna *
Impuesto 38950
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automottori
Razón Social MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN
R.U.T. 6.989.602-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Automottori
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1UnidadLas presentes Bases Técnicas son parte integrante de las bases de licitación para la contratación del servicio de Mantenciones preventivas y correctivas de vehículos institucionales presentes y futuros asignados a DIFROLVer adjunto. $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000
Total Neto $ 205.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.950
TOTAL OC $ 243.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.