Orden de Compra. Nº770-165-SE23 "SGC AÑO 2024/NLH"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770-165-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SGC AÑO 2024/NLH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 640 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 31,8516
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lazos S.A.
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS EN RED, LAZOS,
R.U.T. 76.083.021-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lazos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111506
Servicios de Programación2Unidad no definidaEl valor del servicio corresponde a un periodo de 12 meses. 2 CUOTAS ENERO Y JULIO  UF 83,82 UF 0,00 UF 0,00 UF 167,6400 UF 167,6400
Total Neto UF 167,6400
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 31,8516
TOTAL OC UF 199,4916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.