Orden de Compra. Nº770-22-AG26 "Materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770-22-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 78
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 107961,04
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO DK
Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.556.184-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO DK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131815
Limpiador de desagüe12Unidad12 DESTAPADORES LIQUIDO DE TUBERIAS Y DESAGUES 1L LIQUIDO   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.140 $ 16.140
53131624
Toallitas húmedas120Paquete120 PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES DE 50 UNIDADES VIRUTEX O EQUIVALENTE   $ 1.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.880 $ 185.880
47131816
Desodorantes100Unidad100 UNIDADES DE REPUESTO DE AROMATIZANTWE DE BAÑO Y AMBIENTE AIR WICK DE AROMA SURTIDO PARA ENCHUFE.   $ 2.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.900 $ 259.900
47131828
Productos de limpieza para automóviles24Unidad24 RENOVADORES DE NEUMATICOS Y GOMAS DE VEHICULOS ENVASE 360 CC  $ 2.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.352 $ 53.352
47131828
Productos de limpieza para automóviles24Unidad24 SILICONA PARA AUTOS ENVACE 450CC  $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.944 $ 52.944
Total Neto $ 568.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.961
TOTAL OC $ 676.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.