Orden de Compra. Nº770-76-SE24 "ADQUSICION PASAJES IQUIQUE-ARICA DIRLIM/CBV "
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770-76-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUSICION PASAJES IQUIQUE-ARICA DIRLIM/CBV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 770-9-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 234 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Razón Social TRAVEL SECURITY S.A.
R.U.T. 85.633.900-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos3Unidad no definida Emisión, reemisión y cotización de pasajes INCLUYE IVA, PASAJE FLERTORA $ 577.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732.215 $ 1.732.215
Total Neto $ 1.732.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.732.215

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.