Orden de Compra. Nº770-83-AG26 "CONTENEDORES ACRILICOS RECICLAJE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770-83-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES ACRILICOS RECICLAJE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 196
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 32262
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PICTOGRAFICA
Razón Social CAMILA MONTSERRAT VERA ALVAREZ
R.U.T. 19.839.682-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PICTOGRAFICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261501
Cubiertas y cajas de plástico2CajaCONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. LA COTIZACIÓN DEBE CONTEMPLAR LA GRAFICA DE LAS CAJAS  $ 84.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800
Total Neto $ 169.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.262
TOTAL OC $ 202.062


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.616.639-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 19.839.682-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.