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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
770-83-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTENEDORES ACRILICOS RECICLAJE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Esta
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R.U.T. |
60.604.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Teatinos 180 piso 7, Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
32262 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 180 piso 7, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PICTOGRAFICA |
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Razón Social |
CAMILA MONTSERRAT VERA ALVAREZ
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R.U.T. |
19.839.682-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PICTOGRAFICA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 2 | Caja | CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. LA COTIZACIÓN DEBE CONTEMPLAR LA GRAFICA DE LAS CAJAS | |
$ 84.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.800
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$ 169.800
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Total Neto
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$ 169.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.262
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$ 202.062
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.