Orden de Compra. Nº770-87-SE12 "Rectifica OC 770-77-SE12 y 770-80-SE12 por Convenio equipos informáticos"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770-87-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2012
Nombre de la Orden de Compra Rectifica OC 770-77-SE12 y 770-80-SE12 por Convenio equipos informáticos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 770-7-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Nacional de Fronteras y Limites del Estado
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 180 piso 7, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
R.U.T. 60.604.000-8
Dirección de Facturación Teatinos 180 piso 7, Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 15903
Dirección de Envío de la Factura Teatinos 180 piso 7, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SC INFORMATICA
Razón Social MARIA ELENA FLORES URRIOLA
R.U.T. 6.572.850-8
Sucursal SC INFORMATICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad InternacionalServicio técnico - laboratorio  $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad InternacionalPapel Pickup roller RM1 0036 020CN  $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad InternacionalRoller RM1 0037 020CN  $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
81112201
Tarificaciones de soporte y mantenimiento1Unidad InternacionalServicio de mantención correctiva impresora  $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 83.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.903
TOTAL OC $ 99.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.