Orden de Compra. Nº770632-3-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770632-3-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantía de Rancagua
Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua
R.U.T. 61.968.000-6
Dirección de Unidad de Compra Alameda 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema CGU Plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua
R.U.T. 61.968.000-6
Dirección de Facturación Alameda 720
Comuna Rancagua
Impuesto 5424
Dirección de Envío de la Factura Alameda 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios1 (1347507 )ADHESIVO TORRE BARRA 36GRS. CAJA 12 UNIDADES CAJA 1373821(1347507) ADHESIVO TORRE BARRA 36GRS. CAJA 12 UNIDADES CAJA ; Código: U372898; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.452 $ 7.452
44121708
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Marcadores24 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008172 )LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA ROJO BEPETE UNIDAD 1026172(1008172) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA FINA ROJO BEPETE UNIDAD; Código: L405247; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.730
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008103 )LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD 1026103(1008103) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL AZUL UNIDAD; Código: L408877; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar14 (1006939 )SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES 1024939(1006939) SOBRE FULTONS AMERICANO SIN VENTANA 105 X 230 MM 25 UNIDADES; Código: H178620; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
14111514
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Cuadernos o tacos 12 (1108400 )TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD 1128400(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD; Código: H480220; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.616
Total Neto $ 28.692
Descuento $ 143
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.424
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 33.973


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.