Orden de Compra. Nº770632-4-CM16 "COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Rancagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770632-4-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantía de Rancagua
Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua
R.U.T. 61.968.000-6
Dirección de Unidad de Compra Alameda 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Rancagua
R.U.T. 61.968.000-6
Dirección de Facturación Alameda 720
Comuna Rancagua
Impuesto 13849,803
Dirección de Envío de la Factura Alameda 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGADE LUNES A VIERNES, ENTRE LAS 08:00 Y 16:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES 1024944(1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES; Código: H185622;Región : VI $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.820 $ 21.820
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras12 (1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES 1025680(1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES; Código: U378312;Región : VI $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector15 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : VI $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008020) LÁPIZ FABER CASTELL BOLIGRAFO 0.34MM PASTA NEGRO UNIDAD 1026020(1008020) LÁPIZ FABER CASTELL BOLIGRAFO 0.34MM PASTA NEGRO UNIDAD; Código: T001091;Región : VI $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026046(1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: U390836;Región : VI $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1008165) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD 1026165(1008165) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD; Código: L111518;Región : VI $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 20 (1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD 1128400(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD; Código: H480220;Región : VI $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon50 (1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD 1129855(1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD; Código: U407605;Región : VI $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo24 (1110000) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLA NEÓN UNIDAD 1130000(1110000) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLA NEÓN UNIDAD; Código: H404012;Región : VI $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
Total Neto $ 73.630
Descuento $ 736
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.850
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.