Orden de Compra. Nº
770632-4-CM16
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COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Rancagua
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
770632-4-CM16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-01-2016
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Jdo de Garantía de Rancagua
Razón Social
Juzgado de Garantia de Rancagua
R.U.T.
61.968.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Alameda 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Juzgado de Garantia de Rancagua
R.U.T.
61.968.000-6
Dirección de Facturación
Alameda 720
Comuna
Rancagua
Impuesto
13849,803
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
HORARIO DE ENTREGA
DE LUNES A VIERNES, ENTRE LAS 08:00 Y 16:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
20
(1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES 1024944
(1006944) SOBRE FULTONS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 25 UNIDADES; Código: H185622;Región : VI
$ 1.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.820
$ 21.820
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
12
(1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES 1025680
(1007680) CORCHETES RHEIN 41816 - 26/ 6 5000 UNIDADES; Código: U378312;Región : VI
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
15
(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693
(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : VI
$ 562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.430
$ 8.430
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
50
(1008020) LÁPIZ FABER CASTELL BOLIGRAFO 0.34MM PASTA NEGRO UNIDAD 1026020
(1008020) LÁPIZ FABER CASTELL BOLIGRAFO 0.34MM PASTA NEGRO UNIDAD; Código: T001091;Región : VI
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
50
(1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1026046
(1008046) LÁPIZ FABER CASTELL PASTA PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: U390836;Región : VI
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
20
(1008165) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD 1026165
(1008165) LÁPIZ PILOT G-1 GEL 0.7 VERDE PUNTA GRUESA UNIDAD; Código: L111518;Región : VI
$ 595,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.900
$ 11.900
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos
20
(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD 1128400
(1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD; Código: H480220;Región : VI
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
50
(1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD 1129855
(1109855) CINTA ADHESIVA FULTONS TRANSPARENTE 18MMX20M UNIDAD; Código: U407605;Región : VI
$ 123,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.150
$ 6.150
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
24
(1110000) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLA NEÓN UNIDAD 1130000
(1110000) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO 653 AMARILLA NEÓN UNIDAD; Código: H404012;Región : VI
$ 195,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
Total Neto
$ 73.630
Descuento
$ 736
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.850
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 86.744
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.