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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
770632-42-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra de materiales para stock de bodega |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de Rancagua
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R.U.T. |
61.968.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 720 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
1419 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Vergio SA |
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Razón Social |
Distribuidora Vergio S.A.
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R.U.T. |
96.972.190-2 |
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Sucursal |
Distribuidora Vergio SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111705 2239-4-LP14
| Pilas secas | 3 | | (1006710 )PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES 1024710 | (1006710) PILA DURACELL ALKALINA AAA PACK 4 UNIDADES; Código: 02055005; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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60121518 2239-4-LP14
| Lápices de grafito | 2 | | (1108426 )LÁPIZ GRAFITO ATLANTIK REDONDO HB N2 6 UNIDADES 1128426 | (1108426) LÁPIZ GRAFITO ATLANTIK REDONDO HB N2 6 UNIDADES; Código: 05057159; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 656
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$ 656
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 5 | | (1007966 )LÁPIZ ATLANTIK LARGOS 12 COLORES UNIDAD 1025966 | (1007966) LÁPIZ ATLANTIK LARGOS 12 COLORES UNIDAD; Código: 05051086; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 522,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.610
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$ 2.610
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Total Neto
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$ 7.466
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.419
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 8.885
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.