Orden de Compra. Nº770634-9-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Fernando
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770634-9-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Fernando
Razón Social Juzgado de Garantia de San Fernando
R.U.T. 65.277.150-5
Dirección de Unidad de Compra Juan Jimenez 1525
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Fernando
R.U.T. 65.277.150-5
Dirección de Facturación Juan Jimenez 1525
Comuna San Fernando
Impuesto 6230
Dirección de Envío de la Factura Juan Jimenez 1525
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE OFFICITY
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Sucursal ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos5 (1007364 )CARPETA DATA ZONE OFICIO SEMINARIO 2 BOLSILLOS Y TARJETERO NEGRO UNIDAD 1025364(1007364) CARPETA DATA ZONE OFICIO SEMINARIO 2 BOLSILLOS Y TARJETERO NEGRO UNIDAD; Código: 002005168002; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125 $ 4.125
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas4 (1110375 )PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES 1130375(1110375) PILA ENERGIZER AAA 2 UNIDADES; Código: 009006436088; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.620 $ 3.620
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo3 (1006379 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 -5PK NEON 100HJS. UNIDAD 1024379(1006379) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 -5PK NEON 100HJS. UNIDAD; Código: 003006002088; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.534 $ 15.534
44111501
2239-4-LP14
Soportes o dispensadores de mensajes3 (1108914 )ANOTADOR RHEIN DOBLE SUPER CLASS CON APRETADOR UNIDAD 1128914(1108914) ANOTADOR RHEIN DOBLE SUPER CLASS CON APRETADOR UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
Total Neto $ 33.119
Descuento $ 331
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.230
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.