Orden de Compra. Nº770639-16-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Graneros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 770639-16-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Graneros
Razón Social Juzgado de Garantia de Graneros
R.U.T. 61.968.700-0
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 137
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU PLUs.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Graneros
R.U.T. 61.968.700-0
Dirección de Facturación Antonio Varas 137
Comuna
Impuesto 16952
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 137
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras12 (1108385 )CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES 1128385(1108385) CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES; Código: 10764; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.244 $ 5.244
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon10 (1007561 )CINTA ADHESIVA 3M MAGICA EN BOLSA 18MM X 10M UNIDAD 1025561(1007561) CINTA ADHESIVA 3M MAGICA EN BOLSA 18MM X 10M UNIDAD; Código: 73024; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores5 (1247130 )LÁPIZ PILOT ROLLER BALL VBALL GRIP ROJO 0,7MM UNIDAD 1273144(1247130) LÁPIZ PILOT ROLLER BALL VBALL GRIP ROJO 0,7MM UNIDAD; Código: 17446RJ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso30 (1006577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: 11821; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.410 $ 70.410
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones4 (1108631 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD 1128631(1108631) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT GRANDE N° 70 CON FRENO UNIDAD; Código: 89096; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788 $ 788
Total Neto $ 90.122
Descuento $ 901
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.952
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 106.173


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.